第一部分 单位职能和构成
一、主要职能
按照《海林市机构编制委员会关于印发〈中共海林市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(海编发〔2002〕1号),市委办公室主要职责为:
1、围绕市委中心工作,对全市政治、经济、文化、社会等方面重大问题进行调查研究,并提出具体意见和建议,供市委决策参考。及时向省委、牡市委报送我市政治、经济、文化、社会等方面重大情况和工作动态;负责市委政策拟定。
2、负责对全市重要情况进行调查研究、综合分析,向市委及上级办公部门提供有参考价值的情况、信息和建议;代市委对各地各部门上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见;办好内部各种刊物,为市委指导工作服务。
3、负责市委决议事项及领导批示的督促、检查、催办落实;协助市委领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。
4、负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。
5、负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统的文秘业务指导工作。
6、负责市委、市委办公室组织召开的各种会议的会务筹备工作;负责市委序列各部门召开会议的审核工作。
7、负责市委、市委办公室的接待工作。
8、负责协调安排市委领导的公务活动和安全警卫工作。
9、负责上级党委领导及外地党委来海林视察、考察、参观、学习的组织协调和服务工作。
10、负责市委办公室行政事务管理和财务管理工作。
11、负责中央、省委、牡丹江市委和市(地)一级党政军领导机关及其要害部门机密文件的传递;负责全市党政机关的密码通讯和密码工作管理。
12、负责管理全市保密工作。
13、完成市委和上级党委办公部门交办的其他工作任务。
二、内设构成
根据上述职责,市委办公室内设5个职能科室:政研室、秘书室、机要局、保密局、总务室。
三、编报范围
市委办公室是市委的派出机构,没有二级预算单位。
第二部分 单位预算收支表
表1: |
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公共预算收支总表 | ||||||
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单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
一、财政拨款收入 |
358 |
一、一般公共服务 |
358 | |||
二、财政专户资金 |
0.00 |
二、外交 |
0.00 | |||
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 | |||
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 | |||
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 | |||
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六、科学技术 |
0.00 | |||
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七、文化体育与传媒 |
0.00 | |||
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八、社会保障和就业 |
0.00 | |||
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九、医疗卫生 |
0.00 | |||
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十、节能环保 |
0.00 | |||
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十一、城乡社区事务 |
0.00 | |||
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十二、农林水事务 |
0.00 | |||
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十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 | |||
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十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
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十六、金融支出 |
0.00 | |||
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十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
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十八、国土资源气象等支出 |
0.00 | |||
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十九、住房保障支出 |
7.52 | |||
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二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
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二十一、预备费 |
0.00 | |||
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二十二、国债还本付息支出 |
0.00 | |||
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二十三、其他支出 |
0.00 | |||
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二十四、转移性支出 |
0.00 | |||
本年收入合计 |
358 |
支出总计 |
358 |
表2: |
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公共预算财政拨款支出表 |
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编码 |
科目名称 |
预算数(万元) |
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合计 |
358 |
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201 |
一般公共服务 |
350.48 |
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20129 |
群众团体事务 |
6.5 |
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2012902 |
一般行政管理事务 |
6.5 |
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20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
343.98 |
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2013101 |
行政运行 |
336.38 |
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2013602 |
一般行政管理事务 |
7.6 |
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221 |
住房保障支出 |
7.52 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.52 |
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2210201 |
住房公积金 |
7.52 |
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表4 | ||||||||||||||
“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 |
预算安排数 |
备 注 | ||||||||||||
合 计 |
3.8 |
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因公出国(境)经费 |
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公务接待费 |
3.8 |
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公务用车购置和运行费 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
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第三部分 部门预算安排情况说明
市委办公室2015年收支预算总收入358万元,全部为财政拨款。
一、关于公共预算收支总表说明
市委办公室2015年收支预算总收入358万元,其中:财政拨款358万元。
市委办公室2015年收支预算总支出358万元,其中:一般公共服务支出350.48万元,占98%;住房保障支出7.52万元,占2%。
二、关于公共预算财政拨款支出表说明
市委办公室2015年收支预算财政拨款支出358万元,其中:群众团体事务支出6.5万元,占2%;党委办公厅(室)及相关机构事务支出343.98万元,占96%;住房改革支出7.52万元,占2%。
三、关于政府性基金预算支出表说明
市委办公室2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表3《政府性基金预算支出表》无数据。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
市委办公室2015年部门预算“三公”经费财政拨款支出3.8万元,其中:公务接待费3.8万元。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务相关制度,对市委办公室2015年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、群众团体事物:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
四、党委办公厅(室)及相关机构事务:反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。
五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
海林市委办公室
2015年4月29日